|
Faktúra |
2021/19
|
čistiace,dezinfekčné prostriedky
|
127,67 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
202112261
|
Smetné koše 3ks
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
AJ produkty a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
202112202
|
Kovová skriňa - 3 ks
|
824,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
AJ produkty a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
202007
|
Antigénový test,respirátory,rukavice
|
624,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Verejná lekáreň Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
211442
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostriedky
|
639,95 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
6687111277
|
Čistička vzduchu-4 ks
|
556,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. - prodejny |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
1042122021
|
Magnetická školská tabuľa
|
356,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
9920211016
|
Kancelárske potreby
|
581,74 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
15/121
|
Metrový textil,galantéria
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Alica Brozmanová Textil Dúha |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
21049441910
|
predplatné časopisu Vrabček
|
5,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
210091
|
Učebné pomôcky - dielne
|
902,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Plastkov s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
2211303408
|
vodné 4Q
|
69,80 |
s DPH |
|
806200283
|
21.12.2021 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
9920211008
|
Kancelárske potreby
|
37,44 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
20211206
|
Nákup Tlačiareň farebná, tonery
|
997,78 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
20211205
|
Nákup Notebook
|
502,56 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
1026/2021
|
Učebné pomôcky
|
421,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
3lobit s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
1025/2021
|
Interaktívne optické vlákna
|
704,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
3lobit s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
301,12
|
učené pomôcky -hračky
|
301,12 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
MAQUITA s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
202006
|
Rukavice
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Verejná lekáreň Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
202005
|
Antig.testy - respirátory
|
248,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Verejná lekáreň Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |